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【判断题】

内部审计可以对被审计的对象进行评价。

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第2题

A、A.审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素  B、B.审计单位管理层没有根据变化情况修改相关内部控制  C、C.审计单位管理层凌驾于内部控制之上  D、D.注册会计师审计单位管理层诚信存在严重疑虑  

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第3题

A、了解审计单位业务流程  B、了解审计单位内部控制  C、审计单位内部控制进行控制测试  D、审计单位进行实质性程序  

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第4题

A、审单位情况进行深入了解  B、审单位信息系统内部控制进行重点审计  C、审计人员计算机审计业务素质进行培训和提高  D、事务所人员组成结构进行改善  

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第6题

A、有权完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料行为,有权责令审计象排除审计障碍  D、有权审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见审计报告  E、有权审计意见落实情况进行追踪、监督、评价和报告  

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第7题

A、A.内部审计活动章程遵守情况;
B.内部审计专业实务标准遵守情况
C.内部审计活动成本—收益进行分析
D.内部审计活动所采用工具和技术
  

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第8题

A、使审计人员在会计准则规定范围内编制会计报表能够表示意见  B、使审计人员审计单位经营效率和效果做出客观评价  C、使审计单位管理当局获得经营管理方面有价值信息  D、会计报表真实正确性进行保险  

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第9题

A、审计工作底稿  B、审计报告  C、审计事实确认书  D、审计整改通知书  

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