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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。

A、审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录

B、审计证据材料

C、被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明

D、审计报告和审计决定书

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第2题

A、审计长  B、审计主审  C、审计机关负责人  D、审计机关务部门  

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第3题

A、对审计请示的问题未及时采取适当措施导致严重后果的  B、复核未发现审计报告、审计决定书等审计项目材料存在的重要问题的  C、要求审计不在审计文书和审计信息反映重要问题的  D、复核意见不正确的  E、对统一审计项目的汇总审计结果出现重大错误、造成严重不良影响的  

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第4题

A、务部门、派出机构  B、务部门和下级审计机关  C、派出机构和下级审计机关  D、下级审计机关  

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第6题

A、审计机关  B、审计人员  C、注册会计师  D、其他织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务  

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第7题

A、务部门、派出机构和下级审计机关  B、务部门、派出机构  C、务部门和下级审计机关  D、务部门  

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第9题

A、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序  B、评价遵守相关职业道德要求的情况  C、在执行首次审计业务时,查阅前任注册会计师的审计工作底稿  D、就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见  

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