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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

审计部门和审计人员有权对()提出管理建议。

A、A.完善内部控制系统

B、B.改进经营管理

C、C.防范经营风险

D、D.提高经济效益

E、E.纠正违规行为

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第1题

A、有权完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权阻碍审计工作、拒绝报送提供审计资料的行为,有权责令审计象排除审计障碍  D、有权审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见的审计报告  E、有权审计意见的落实情况进行追踪、监督、评价报告  

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第2题

A、实时查阅与被审计象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据  B、参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训  C、有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题有关机构个人进行调查、质询取证  D、可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施  E、内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,相关机构人员提出责任追究或者处罚建议  F、向董事会或者管理提出改进管理、提高效益的意见或建议  

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第3题

A、有权知悉审计象的财务、经营管理目标、政策、标准、程序以及各阶段结果  B、有权要求审计象报送有关资料  C、有权要求在信息系统中添加或预留审计数据接口  D、有权要求审计象反馈审计建议的落实情况  E、审计机构负责人有权参加或列席单位审计单位会议  

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第4题

A、完善内部控制系统  B、防范经营风险  C、提高经济效益  D、追究违规责任  E、纠正违规行为  

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第5题

A、有权审计象索取证明材料  B、有权复制证明材料  C、有权向有关单位函询  D、有权以摄影、录音、录像方式取得证明材料  E、有权聘请专业机构或专业人员审计证据进行鉴定  

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第6题

A、有权检查审计象全部财务活动、经营活动、管理活动  B、有权现场调阅要求报送所有以可读可视形式形成的信息记录载体  C、有权查验贵金属、现金、有价证券、实物资产以及重要物品  D、有权调查与审计事项相关的部门人员及其他事项  E、有权现场观察无记录载体的操作流程工作环境  

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第7题

A、A.接受经理所提的建议  B、B.将讨论提交高级主管,附呈支持审计人员立场的研究报告  C、C.将管理方面的不当向审计委员会报告  D、D.暂时接受所提建议,但要求环境部门经理同意,在资金许可时即采取审计人员的措施  

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第9题

A、两者针象不同  B、注册会计师管理建议没有法定责任而审计意见有法定责任  C、管理建议外公布而审计意见仅供被审计单位内部使用  D、管理建议审计单位必须采纳,审计意见没有必要必须采纳  

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