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【多选题】

在评价内部审计工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()

A、内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员担任

B、内部审计是否能够获取充分、适当的审计证据

C、内部审计结论是否适当

D、内部审计发现的例外或异常事项是否得到适当解决

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第1题

A注册计师执行审计工作必须利用内部审计工作成果  B、注册计师审计是一种有偿审计  C、注册计师审计就是注册计师代表本人实施的审计  D、注册计师审计体现为双向独立  E、注册计师审计是政府审计的补充  

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第2题

AA.注册计师审计是一种有偿审计  B、B.注册计师执行审计工作必须利甩内部审计工作成果  C、C.注册计师审计就是注册计师代表本人实施的审计  D、D.注册计师审计是事中审计  E、E.注册计师审计体现为双向独立  

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第3题

A、是否足以实现注册计师审计目标  B、是否影响注册计师审计工作过程  C、对注册计师发表的审计意见产生的预期影响  D、对审计程序性质、间安排和范围的预期影响  

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第4题

A、相关领域的重大错报风险  B、对甲公司内部审计工作的总体评估  C、对拟利用的内部审计工作评价  D、是否审计报告中提及内部审计工作  

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第5题

A内部审计人员是否直接接触治理层  B、内部审计人员是否具备专业胜任能力  C、内部审计人员和注册计师之间是否能够进行有效沟通  D、内部审计人员的工作是否经过适当的监督  

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第6题

A、相关领域的重大错报风险  B、对甲公司内部审计工作的总体评估  C、对拟利用的内部审计工作评价  D、是否审计报告中提及内部审计工作  

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第7题

A评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序  B、评价内部审计人员的特定工作  C、评估的认定层次重大错报风险  D、评估的报表层次重大错报风险  

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第8题

A注册计师是否根据具体情况实施了审计程序,并获取了充分、适当的审计证据  B、注册计师审计过程中是否保持了职业怀疑  C、注册计师是否识别出舞弊导致的财务报表重大错报  D、注册计师是否根据审计证据评价结果出具了恰当的审计报告  

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第9题

A、不同的审计程序会使得注册计师获取不同性质的审计证据,由此注册计师可能会编制不同的审计工作底稿  B、如果是识别出的重大错报风险较高的项目,审计工作底稿记录的内容不那么多  C、审计证据的重要程度也会影响审计工作底稿的格式、内容和范围  D、对大型被审计单位进行审计形成的审计工作底稿,通常比对小型被审计单位进行审计形成的审计工作底稿要多  

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