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【判断题】

管理建议书与注册会计师执行审计业务紧密联系,它并非咨询的结果。

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第1题

A、两者针对对象不同  B、注册计师管理建议没有法定责任而对审计意见有法定责任  C、管理建议对外公布而审计意见仅供被审计单位内部使用  D、管理建议审计单位必须采纳,审计意见没有必要必须采纳  

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第2题

A、注册计师审计政府审计审计目标上具有一致性  B、如果被审计单位拒绝审计调整建议注册计师和政府审计部门均应出具审计意见书  C、注册计师审计政府审计部门在获取审计证据时具有同等权力,任何单位或个人不得拒绝  D、注册计师审计政府审计均是外部审计,都具有较强的独立性  

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第4题

A、收件人  B、引言段  C、管理议书  D、注册计师的责任段  E、审计意见段  

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第5题

A、对于计划事项的沟通,可以随同对业务约定条款的协商一并进行  B、对于审计中遇到的重大困难,应当尽快予以沟通  C、对于注意到的内部控制设计或执行中的重大缺陷,应当在审计结束后以管理议书形式沟通  D、对于审计中发现的财务报表相关的事项,应当在最终完成审计工作前沟通  

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第6题

A、所有缺陷  B、可能导致会计报表产生重大错报的重大缺陷  C、所有无效的控制  D、所有可能存在的缺陷  

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第7题

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第8题

A、执行业务  B、出具否定意见的审计报告  C、解除业务约定  D、出具无法表示意见的审计报告  

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第9题

A、是审计过程的副产品  B、是咨询业务的结果  C、不具有公正性  D、具有公正性  E、注册计师自行决定是否出具  

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