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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

下列哪些是UNIX的安全审计项?()

A、文件完整性审计

B、用户口令审计

C、端口审计

D、注册表审计

更多“下列哪些是UNIX的安全审计项?()”相关的问题
第1题

A、登录审计  B、FTP使用情况审计  C、在线用户审计  D、系统稳定性审计  E、网络安全审计  

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第2题

A、身份认证  B、文件加密  C、访问控制  D、日志与审计  

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第4题

A、UNIX系统一个多用户,多任务操作系统  B、UNIX系统具有很强和外程序处理功能  C、UNIX具有较高系统安全性和较高系统运行可靠性  D、UNIX文件目录和设备采用了统一管理方  

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第6题

A、掌握组织信息安全态势  B、发现信息安全工作中存在风险  C、持续改进组织信息安全水平  D、确保不会发生信息安全事件  

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第7题

A、事前审计、事中审计、事后审计  B、定期审计、不定期审计  C、现场审计、非现场审计  D、初次审计、再次审计  

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第8题
[单选题] 内部审计部门刚才为某金融机构完成了一关于贷款和商业贷款帐户余额审计。下面资料摘录部分工作底稿内容,指出了潜在审计发现: A.我们抽查了100贷款申请,确定只有85份贷款申请经过授权批准。 B.在经过授权85贷款中,我们注意到4贷款应该经过贷款委员会检查与批准,但实际上并非如此。公司政策声明所有贷款拨发前均应由贷款委员会批准,但这四贷款均由副总裁批准。此事经过与副总裁讨论,声称这些贷款争取新客户性贷款,并且出于金融机构最佳利益考虑――可以加快贷款周转并可同新客户建立稳固关系。其余各贷款均正式经过贷款委员会批准。 C.经贷款委员会批准81贷款目中,我们发现有7贷款实拨款额超过批准数额。 D.我们注意到有3起将贷款给公司关联集团但并没有对控股公司贷款总额进行分析情况。在对同一控股组织提供贷款数额上可能存在某些法律上限制。 E.经贷款委员会批准81贷款中我们发现有14贷款目或没有充分证明文件,或者这些文件没有在贷款委员会会议召开前及时送达。该统计样本运用属性方法得到,可空话最大差错率4%,可靠程度为95%。假定过程正确实施。 关于E下列陈述中,哪些结论或者审计行动适当?()

A、既然贷款委员会批准了所有贷款目,因而没有审计发现  B、在签发最终审计报告前,内部审计师应当进行调查以确定缺乏证明文件或者文件未及时送达贷款委员会原因,并将有关分析写入报告  C、内部审计师只有在能够确认审计发现有关原因时才能将其写入审计报告  D、仅有BC正确  

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第9题

A、审计准则比审计程序层次高  B、审计准则具有广泛适用性  C、审计准则稳定性不够  D、注册会计师可选择遵守审计准则  E、每审计程序都必不可少  

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