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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

观察是注册会计师实地察看被审计单位的(),以获取审计证据的方法。

A、实物资产

B、会计资料和其他信息

C、有关业务活动

D、内部控制的执行情况

更多“观察是注册会计师实地察看被审计单位的(),以获取审计证据的方法。”相关的问题
第1题

A、A.将预期结果与审计单位记录金额、计算比率、趋势进行比较  B、B.追踪交易在财务报告信息系统中处理过程  C、C.检查文件、记录和内部控制手册,阅读管理层和治理层编制报告  D、D.实地察看审计单位生产经营场所和设备  E、E.注册计师利用审计单位银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表  

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第2题

A、审计单位限制前任注册计师答复范围,后任注册计师应当向审计单位询问原因,并考虑否接受委托  B、当计师事务所发生变更时,已经接受委托计师事务所后任注册计师  C、审计单位财务报表已经审计但需要重新审计时,接受委托执行重新审计计师事务所为后任注册计师  D、计师事务所以投标方式承接审计业务时,参加竞标加入计师事务所注册计师并不属于后任注册计师  

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第3题

A、注册计师母亲退休后担任审计单位工会文艺干事  B、注册计师配偶现在审计单位开户银行业务骨干  C、注册计师一位朋友拥有审计单位股票  D、注册计师妹妹大学毕业后在审计单位担任现金出纳  

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第4题

A、注册计师母亲退休前担任审计单位工会文艺干事  B、注册计师配偶现在审计单位开户银行业务骨干  C、注册计师一位朋友拥有审计单位股票  D、注册计师妹妹大学毕业后在审计单位担任现金出纳  

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第5题

A、要求审计单位安排双方会谈  B、要求前任注册计师安排双方会谈  C、要求审计单位安排三方会谈  D、要求前任注册计师安排三方会谈  

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第6题

A、注册计师主要检查存货否存在,评价存货状况,并对存货盘点结果进行测试  B、注册计师应获取审计单位管理层存货盘点程序可靠性审计证据  C、注册计师观察审计单位管理层指令遵守情况,以及用于记录和控制存货盘点结果程序实施情况  D、存货监盘程序用于控制测试还实质性程序,取决于审计单位否一贯采用永续盘存制  

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第7题

A、审计单位盘点存货前,注册计师应当观察盘点现场,确定应纳入盘点范围存货否已经适当整理和排列,并附有盘点标识,防止遗漏或重复盘点。对未纳入盘点范围存货,注册计师应当查明未纳入原因  B、审计单位持有受托代存存货,应纳入盘点范围  C、所有权不属于审计单位存货,注册计师应当取得其规格、数量等有关资料,确定否已分别存放、标明,且未纳入盘点范围  D、审计单位委托代销存货,注册计师应纳入盘点范围,并向委托代销单位获取委托代管书面确认函  

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第8题

A、注册计师有责任发现审计单位所有违反法律法规行为  B、针对通常对决定财务报表中重大金额和披露有直接影响法律法规规定,注册计师应当获取审计单位遵守这些规定充分、适当审计证据  C、注册计师没有责任专门实施审计程序以发现审计单位违反法律法规行为  D、对审计单位违反法律法规行为,注册计师应当在审计报告中予以反映  

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第9题

A、接受委托前沟通必要审计程序,接受委托后沟通不必要审计程序  B、如果审计单位不同意前任注册计师对后任注册计师询问作出答复。后任注册计师应当拒绝接受委托  C、当计师事务所通过投标方式承接审计业务时,前任注册计师无须对所有参与投标计师事务所询问进行答复  D、接受委托后,如果需要查阅前任注册计师审计工作底稿,后任注册计师应当征得审计单位同意  

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