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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()。

A、现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

更多“针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有()。”相关的问题
第1题

A、审计人员本人持有审计单位股票  B、审计人员审计单位领导有直系亲属关系  C、审计人员本人从未参审计单位业务活动  D、审计人员审计单位存在长期合作关系  

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第2题

A、查找审计单位内部制运行中所有重大缺陷  B、了解审计单位情况及其环境  C、实施审计程序,以了解审计单位内部设计  D、实施穿行测试,以确定审计单位相关制活动是否得到执行  

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第3题

A、审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况  B、工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、考核指标下达及其考核结果、内部制制度和业务档案等资料  C、相关监督管理部门检查报告、内部外部审计结果及其相关资料  D、审计人员履行经济责任情况述职报告和重大事项处理情况  

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第4题

A、A.审计单位管理层没有清晰区分内部制要素  B、B.审计单位管理层没有根据变化情况修改相关内部制  C、C.审计单位管理层凌驾于内部制之上  D、D.注册会计师对审计单位管理层诚信存在严重疑虑  

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第5题

A、审计单位人工制和自动化制运用比例  B、审计单位对手工依赖程度  C、审计单位对信息技术依赖程度  D、审计单位内部制运用效果  

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第6题

A、在了解审计单位基本情况时,应当进行及时、有效沟通和协调  B、通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解审计单位业务活动、内部制和风险管理情况  C、通过口头方式或者其他非正式方式,审计单位交流审计中发现问题  D、在审计报告提交之前,以口头方式审计单位进行结果沟通  

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第8题

A、A.询问审计单位有关人员,并查阅相关内部制文件
B.检查内部制生成文件和记录
C.观察审计单位业务活动和内部运行情况
D.选择若干具有代表性交易和事项进行穿行测试
E.选择若干具有代表性内部制进行制测试
  

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