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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列有关审计业务的说法中,正确的是()。

A、审计业务的最终产品是审计报告和后附财务报表

B、如果不存在除责任方之外的其他预期使用者,则该项业务不属于审计业务

C、审计的目的是改善财务报表质量,因此,审计可以减轻被审计单位管理层对财务报表的责任

D、执行审计业务获取的审计证据大多数是结论性而非说服性的

更多“下列有关审计业务的说法中,正确的是()。”相关的问题
第1题

A、A.审计业务开始后任何日期  B、B.尽量接近审计报告日,但不得在其之后  C、C.所审计会计期间截止日  D、D.注册会计师离开审计现场日期  

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第2题

A、制定总体审计策略过程通常在具体审计计划之前  B、总体审计策略不受具体审计计划影响  C、具体审计计划核心是确定审计范围和审计方案  D、制定审计计划工作应当在实施进一步审计程序之前完成  

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第3题

A、审计业务约定书应当包括注册会计师责任和管理层责任  B、如果集团公司注册会计师同时也是组成部分注册会计师,则无需向组成部分单独致送审计业务约定书  C、对于连续审计,注册会计师可能不需要每期都向被审计单位致送新审计业务约定书  D、注册会计师应当在签订审计业务约定书之前确定审计前提条件是否存在  

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第4题

A、审计证据充分性影响审计证据可靠性  B、可靠审计证据是高质量审计证据  C、从独立外部来源获得审计证据可能是不可靠  D、内部控制薄弱时内部生成审计证据是不可靠  

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第5题

A、外部证据与内部证据矛盾时,注册会计师应当采用外部证据  B、审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取信息  C、注册会计师可以考虑获取审计证据成本与所获取信息有用性之间关系  D、注册会计师无需鉴定作为审计证据文件记录真伪  

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第6题

A、审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取信息  B、审计证据包括从公开渠道获取与管理层认定相矛盾信息  C、审计证据包括被审计单位聘请专家编制信息  D、信息缺乏本身不构成审计证据  

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第7题

A、外部证据与内部证据矛盾时,注册会计师应当采用外部证据  B、审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取信息  C、注册会计师无需鉴定作为审计证据文件记录真伪  D、注册会计师可以考虑获取审计证据成本与所获取信息有用性之间关系  

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第8题

A、询证函经被审计单位盖章后,直接发出  B、在询证函指明直接向接受审计业务委托会计师事务所回函  C、将询证函列示账户余额与被审计单位有关资料核对  D、将被函证者名称、地址与注册会计师有关记录核对  

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第9题

A、A.审计业务提供是合理保证  B、B.审计业务提供是绝对保证  C、C.审计业务以积极方式提出结论  D、D.审计业务以消极方式提出结论  

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