在发票管理模块进行发票重开操作时,应根据()来确定应重开的发票。
A、A.发票代码
B、B.发票号码
C、C.开票金额
D、D.微机编码
A、A.发票代码
B、B.发票号码
C、C.开票金额
D、D.微机编码
A、在开具发票时,没有当场打印工本费收据的进行重开 B、在开具发票时,对开错的工本费收据的进行重开 C、对已作废的工本费收据进行重开 D、对已经打印的工本费收据的记录,进行重新开具
A、原发票作废,并生成一条和原发票一样的仅金额为负值发票和一条新的重开发票记录 B、原发票不作废,并生成一条和原发票一样的仅金额为负值发票和一条新的重开发票记录 C、原发票作废,并生成一条新的重开发票记录 D、原发票不作废,并生成一条新的重开发票记录
A、A.重开一般用于发票开具项目有错,操作员不可以修改开票纳税人信息以及开票总金额,其它项目可以修改 B、B.重打一般用于当场打印时故障开具时而未打印出来,重新开具,操作员不可以修改发票中任何项目 C、C.重开一般用于当场打印时故障开具时而未打印出来,重新开具,操作员不可以修改发票中任何项目 D、D.重打一般用于发票开具项目有错,操作员不可以修改开票纳税人信息以及开票总金额,其它项目可以修改
A、A.“代开工本费补打”,在开具发票时,没有当场打印工本费收据的进行补打 B、B.“代开工本费重开”,对已经打印的工本费收据,进行重开 C、C.“代开工本费补打”,对已经打印的工本费收据,进行重新补打 D、D.“代开工本费重开”,在开具发票时,没有当场打印工本费收据的进行补打