《现场检查意见书》是监管部门对被查单位通报检查事实、作出检查评价、提出整改或处理意见的专门文件。()负责起草《现场检查意见书》,报局领导审批后,按法定程序送达被查单位。
A、A.检查组
B、B.项目立项部门
C、C.主查人
D、D.检查组组长
A、A.检查组
B、B.项目立项部门
C、C.主查人
D、D.检查组组长
A、现场审计项目实施申请未经相关领导审批的每次扣1分 B、现场审计项目应制订方案而未制订《审计方案》的每次扣2分 C、工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的每次扣3分 D、审计组未按要求向派出部门提交《审计报告》和《审计意见书》的每次扣3分 E、未对被查网点发出审计整改建议或(审计意见书)的每次扣3分
A、检查开始时,检查组要填写《现场检查资料调阅清单》,与被查对象进行资料交接,检查资料使用完毕后,要及时归还被查单位 B、现场检查进场前,检查主办部门应向被查单位下达《现场检查通知书》 C、《检查工作底稿》经检查组长审核后,交接受检查单位签章确认 D、对于检查范围跨部门的综合性外部监管检查,均由分行法律与合规部负责牵头组织备查工作
A、《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》 B、《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》 C、《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》 D、《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》