空白重要凭证实行限额管理。柜员一次领取数量不得超过()的用量。
A、1天
B、3天
C、1周
D、10天
A、1天
B、3天
C、1周
D、10天
A、每季检查机构覆盖面为100%,检查柜员覆盖面不低于30% B、每年抽查柜员覆盖面100% C、每月至少回放抽查一次一个柜员的监控录像 D、每月调阅一次辖内金库、重要空白凭证库盘库录像
A、应不定期对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价 B、应定期对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价 C、每年至少一次对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价 D、每季度一次对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价
A、营业机构柜员申领或上缴重要空白凭证 B、营业机构柜员之间确因紧急业务需要办理重要空白凭证移交 C、营业机构向分行申领或上缴重要空白凭证 D、同时具有重要空白凭证库管角色与柜员角色的柜员,向支行重要空白凭证库申领或上缴重要空白凭证
A、柜员可以不按顺序使用重要空白凭证 B、除有特殊要求外,柜员必须按顺序使用重要空白凭证,不可跳号使用 C、柜员可以经主管批准后不按顺序使用重要空白凭证 D、柜员根据业务需求决定是否按顺序使用重要空白凭证