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【单选题】

()指审计人员对审计对象的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等方面进行的实时实地察看。

A、分析

B、核对

C、调查

D、调节

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第2题

A、有权完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料行为,有权责令审计象排除审计障碍  D、有权审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见审计报告  E、有权审计意见落实情况进行追踪、监督、评价和报告  

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第3题

A、内部控制执行情况  B、经营场所  C、有关业务活动  D、实物资产  

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第4题

A、审计依据、审计象及其职责范围、审计人员  B、审计范围、内容、方法  C、审计结果,主要审计发现问题及责任界定  D、审计反馈意见  

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第5题

A、重点审计方法  B、常规审计方法  C、抽样审计方法  D、详细审计方法  

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第6题

A、A.审计组说明审计审计范围和审计配合事项  B、B.介绍审计人员及分工,确定与审计联系方法  C、C.听取审计象介绍其整体运作情况、经营管理状况、存在问题和风险  D、D.要求审计象提供食宿  E、E.要求审计所提供资料真实性、完整性负责  

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第8题

A、实时查阅与被审计经营活动有关文件、资料等,包括电子数据  B、参加或者列席保险机构经营管理重要会议,参加相关业务培训  C、有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关问题有关机构和个人进行调查、质询和取证  D、可能被转移、隐匿、篡改、毁弃相关资料、资产,有权采取相应保全措施  E、内部审计发现违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度行为予以制止,相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议  F、向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益意见或建议  

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第9题

A、有权检查审计象全部财务活动、经营活动、管理活动  B、有权现场调阅和要求报送所有以可读和可视形式形成信息记录载体  C、有权查验贵金属、现金、有价证券、实物资产以及重要物品  D、有权调查与审计事项相关部门、人员及其他事项  E、有权现场观察无记录载体操作流程和工作环境  

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