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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

独立审计监督的目的是对被审计单位会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一致性发表审计意见。其中()是指被审计单位的会计报表的编制是否符合会计准则和国家有关会计法规的规定。

A、合法性

B、公允性

C、一致性

D、合理性

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第3题

A、使审计人员对在会计准则规定范围内编制会计报表能够表示意见  B、使审计人员审计单位经营效率和效果做出客观评价  C、使审计单位管理当局获得经营管理方面有价值信息  D、对会计报表真实正确性进行保险  

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第4题

A、约定目  B、特殊目  C、一般目  D、特定目  

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第6题

A、A.审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素  B、B.审计单位管理层没有根据变化情况修改相关内部控制  C、C.审计单位管理层凌驾于内部控制之上  D、D.注册会计审计单位管理层诚信存在严重疑虑  

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第7题

A、注册会计师有责任发现审计单位所有违反法律法规行为  B、针对通常对决定财务报表重大金额和披露有直接影响法律法规规定,注册会计师应当获取审计单位遵守这些规定充分、适当审计证据  C、注册会计师没有责任专门实施审计程序以发现审计单位违反法律法规行为  D、审计单位违反法律法规行为,注册会计师应当在审计报告中予以反映  

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第8题

A、对财务报表整体否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表否在所有重大方面按照适用财务报告编制基础编制发表审计意见  B、审计单位持续经营能力提供合理保证  C、审计单位内部控制否存在值得关注缺陷提供合理保证  D、按照审计准则规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通  

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第9题

A、A.应当实施必要审计程序,获取充分、适当审计证据,对本期财务报表对应数据发表审计意见  B、B.可以不与前任注册会计师沟通  C、C.如果期初余额存在明显微小错报,无需对此提出审计调整或披露建议  D、D.如果前任注册会计师对上期财务报表发表了无保留意见,即使上期运用会计政策不恰当,也无需提请审计单位调整上期财务报表  

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