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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

协助董事会对内部控制、整体财务状况的完整性、法律和管理要求的有效性进行监控,审查公司自我审计和外部会计事务所审计的能力,并牵头负责审查操作风险的治理结构是()。

A、财务委员会

B、董事会

C、审计委员会

D、信用风险委员会

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第2题

A、监督事会董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  B、要求董事董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益行为并监督执行  C、制定内部控制政策,内部控制体系充分性与有效性进行监测和评估  D、负责执行事会决策  

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第4题

A、负责监督事会董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  B、制定内部控制政策  C、负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况、  D、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制各项职责得到有效履行  

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第5题

A、高级管理层加强内部控制日常运行要求  B、事会了解内部控制状况要求  C、监事会履行监督职能要求  D、监管部门内部控制缺陷披露要求  

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第6题

A、企业事会负责评价内部控制有效性  B、在实施审计工作基础上内部控制有效性发表审计意见,是事会责任  C、注册会计师可以财务报告内部控制有效性发表审计意见  D、注册会计师应当仅按照《审计指引》要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第8题

A、重大缺陷应当由事会予以最终认定  B、内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷  C、重要缺陷整改方案都应向管理层报告并审定  D、重要缺陷会影响企业内部控制整体有效性,应当引起事会重视  

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第9题

A、由事会聘任商业银行执行机构  B、执行事会决议事项  C、接受监事会监督  D、建立健全以内部规章制度、经营风险控制系统、信贷审批系统等为主要内容内部控制机制  E、聘任或解聘信贷部门、财务部门等内部经营部门负责人  

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