下列关于重要单证的使用正确的是()
A、重要单证应按号码顺序发售和签发,不得跳号,可跨年度使用。
B、严禁将重要单证在柜台上随意放置,重要单证要入保险柜(库)保管。重要单证不得带出营业柜台签发,非柜台经办人员,可领用重要单证。
C、重要单证可事先在重要单证上加盖业务印章或经办人名章。禁止虚开重要单证。
D、对外发售重要单证应验证客户身份,并根据客户业务量适量发售,发售时须由客户签收确认,严禁银行员工代客户购买、签收、保管、使用重要单证。
A、重要单证应按号码顺序发售和签发,不得跳号,可跨年度使用。
B、严禁将重要单证在柜台上随意放置,重要单证要入保险柜(库)保管。重要单证不得带出营业柜台签发,非柜台经办人员,可领用重要单证。
C、重要单证可事先在重要单证上加盖业务印章或经办人名章。禁止虚开重要单证。
D、对外发售重要单证应验证客户身份,并根据客户业务量适量发售,发售时须由客户签收确认,严禁银行员工代客户购买、签收、保管、使用重要单证。
A、银行签发的重要单证,严禁由客户签发,并要求预先盖好印章备用 B、客户购买重要空白凭证须填写空白凭证购买单,加盖预留银行印鉴 C、重要单证的发售或签发除按规定执行外,还须严格执行涉及该单证的相关业务制度规定 D、柜员可按号码顺序签发或出售有价单证和重要空白凭证,也可按客户要求不按顺序使用
A、应不定期对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价 B、应定期对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价 C、每年至少一次对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价 D、每季度一次对有价单证和重要空白凭证的管理和使用情况进行监督和评价
A、使用和保管重要业务印章的人员可以同时保管相关的业务单证 B、使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章 C、使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的单证 D、使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证
A、重要单证调剂使用须由上级行组织进行,同级行之间不得自行调剂。调剂使用时由调出行向上级行办理退库手续,调入行向上级行办理出库手续。 B、重要单证的调拨数量由调入行根据银行业务量和本办法中规定的对应机构的库存量核定。 C、营业员之间不得自行调剂使用重要单证,确有需要应通过综合柜员办理交回和领用手续。 D、领用行返回途中及发放下发途中,不得随意停留或办其它事情,要确保运送车辆及运送路线的安全。回行后,立即办理入库手续。
A、有价单证的样本和暗记,比照人民币票样管理办法妥善保管 B、需要加盖印章的有价单证,应严格执行“证、印分管” C、有价单证应按顺序号排列存放、发放及使用 D、有价单证的保管人同时负责账务处理
A、A.由凭证保管人员按当日库存数量详细填列交接登记簿,直接交与接交人员并在交接登记簿上签章,完成凭证交接手续。 B、B.交接登记簿妥善保管,以备查考。 C、C.有价单证的交接应遵循金库交接规定办理。 D、D.如遇特殊情况,重要单证保管人员可先行离岗,后补办交接手续。
A、事先在有价单证上加盖业务印章或经办人名章 B、属于银行签发的有价单证,严禁由客户签发 C、属于客户签发的有价单证,严禁银行代为签发 D、签发有价单证时,如填写错误,应作废重填,作废时必须剪角并加盖“作废”戳记
A、有价单证和重要空白凭证必须严格管理,做到手续严密,账实相符,保证安全 B、有价单证和重要空白凭证应视同现金入库保管,实行双人操作和专车押运 C、有价单证与重要空白凭证应严格执行证、印分管原则 D、非业务人员不得领用有价单证和重要空白凭证,严禁将有价单证及重要空白凭证挪作他用 E、停用的重要空白凭证,营业网点可自行销毁,但应按要求进行登记