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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规定的是()。

A、在编制年度财务报告后,进行资产清查和资产减值测试

B、企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告

C、对财务报告可能产生重大影响的会计政策,按规定权限和程序审批后执行

D、财务报告编制完成后,加盖公章由总会计师签名并盖章后即可对外提供

更多“下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规定的是()。”相关的问题
第1题

A、《企业内部控制基本规范》  B、《企业内部控制应用指引》  C、《企业内部控制评价指引》  D、《企业内部控制审计指引》  

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第2题

A、《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的  

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第3题

A、A.一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式  B、B.企业应指定专人通过函证等方式,定期与供应商核对往来款项  C、C.小额零星物资或劳务可以采用直接购买等方式  D、D.重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策  

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第4题

A、《企业内部控制应用指引》提出的内部信息传递企业应关注的风险  B、《企业内部控制应用指引》提出的企业利用信息系统实施内部控制应关注的风险  C、《企业内部控制应用指引》提出的针对企业拥有无形资产应关注的有关风险  D、《企业内部控制应用指引》提出的全面梳理项目各个环节可能存在的风险  

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第5题

A、公司的股东大会负责审核全面预算草案  B、公司预算管理工作机构一般设在财会部门,  C、公司预算管理委员会成员由企业财务负责人及内部相关部门负责人组成  D、由于市场环境等客观因素导致预算执行发生重大差异确需调整时.可由公司财务经理调整  

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第6题

A、内控环境应用指引  B、内控业务应用指引  C、内控手段应用指引  D、特殊业务应用指引  

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第7题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第8题

A、企业董事会负责评价内部控制的有效性  B、在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任  C、注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见  D、注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第9题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第10题

A、《企业内部控制审计指引》  B、《企业内部控制评价指引》  C、《企业内部控制应用指引》  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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