搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列各部门中应当对行政单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查的是()

A、纪委部门

B、县级以上政府财政部门

C、检察部门

更多“下列各部门中应当对行政单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查的是()”相关的问题
第1题

A、保证商业银行建立并实施充分而有效内部控制体系  B、负责保证高级管理层内部控制体系充分性与有效性进行监测和评估  C、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制各项职责得到有效履行  

点击查看答案
第2题

A、单位负责人应当制定专或专人负责单位内部控制有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告  B、单位内部监察与其内部控制建立和实施不能保持相独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查方法、范围和频率  C、内部审计部或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员设置情况等,及时发现内部控制存在问题并提出改进建议  D、国务院财政部及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部应当单位内部控制建立和实施情况进行监督检查  

点击查看答案
第3题

A、内部控制机制建设情况  B、内部控制工作组织情况  C、财务信息编报情况  D、内部管理制度完善情况  

点击查看答案
第5题

A、根据全面性原则,内部控制应当贯穿单位经济活动决策、执行和监督全过程,实现经济活动全面控制  B、根据重要性原则,内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动重大风险实现发展战略  C、根据制衡性原则,内部控制应当单位每一个部、每一个人员之间形成相互制约、相互监督  D、根据适应性原则,内部控制应当符合国家有关规定和单位实际情况,并随着外部环境变化、单位经济活动调整和管理要求提高,不断修订和完善  

点击查看答案
第6题

A、负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  B、制定内部控制政策  C、负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况、  D、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制各项职责得到有效履行  

点击查看答案
第7题

A、设立专内部控制  B、建立预算业务控制  C、建立收支业务控制  

点击查看答案
第9题

A、被审计单位内部缺乏通常应当建立风险评估过程  B、注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止管理层舞弊  C、被审计单位重述以前公布财务报表,以更正由于错误或舞弊导致重大错报  D、管理层未注册会计师以前已沟通值得关注内部控制缺陷采取适当纠正措施  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服