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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

审计行为研究显示,审计人员通过对程序的内部程序的评估来确定样本规模时是不一致的。甚至当审计人员在对控制的评估上取得一致时,这一问题仍然会发生。以下哪一项技术在减少审计人员确定样本规模的不一致上是有效的?()<br /> I.要求审计人员在利用属性抽样进行控制测试时,采用95%的置信水平<br /> II.建立&ldquo;专家系统&rdquo;,或者书面的决策支持系统,将对控制结构的凭估和建议的测试所需的样本规模联系起来<br /> III.要求审计人员估计总体方差与标准差,利用这一信息计算控制测试所需的样本规模

A、只有II

B、只有I

C、I和III

D、I、II和III

更多“ 审计行为研究显示,审计人员通过对程序的内部程序的评估来确定样本规模时是不一致的。甚至当审计人员在对控制的评估上取得一致时,这一问题仍然会发生。以下哪一项技术在减少审计人员确定样本规模的不一致上是有效的?()<br /> I.要求审计人员在利用属性抽样进行控制测试时,采用95%的置信水平<br /> II.建立&ldquo;专家系统&rdquo;,或者书面的决策支持系统,将对控制结构的凭估和建议的测试所需的样本规模联系起来<br /> III.要求审计人员估计总体方差与标准差,利用这一信息计算控制测试所需的样本规模”相关的问题
第4题

A、A.报告管理层进行批评重大审计发现  B、B.由于被审计实体行为引起不确定性与风险,需要扩展审计项目  C、C.初始抽样结果显示存在极大舞弊可能性,需要扩展审计程序  D、D.在准备最终审计报告前,和被审计人一起复核重大审计发现  

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第5题

A、审计证据是前期规划调研,审计程序以及现场工作结论局面记录  B、审计证据是审计人员通过观察环境、与人访谈,以及检查记录获取局面信息记录  C、审计证据是审计人员用来推断被审计项目恰当性中介性事实或事实组合  D、审计证据是证明系统未达到预期目标,活动未得到有效实施,以及活动未得到实施详细局面记录  

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第6题

A、记录下年后续审计有关行动,只有当得到满意解释时才将报告送交管理当局  B、通过观察某一合理期间所有钻机接收业务来扩展审计程序,并追踪检查收货单至相关帐户,确认其中发现任何差异原因  C、将审讯发现如实汇报管理当局并建议调查可能存在不法行为  D、将审计发现报告给建筑经理并坚持补充诸如独立接收等适当内部控制,开展后续审计以确定有关控制是否得到完善  

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第7题

A、有权完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料行为,有权责令审计象排除审计障碍  D、有权审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见审计报告  E、有权审计意见落实情况进行追踪、监督、评价和报告  

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第8题

A、有关例外情况记录  B、实施或追加审计程序、获取审计证据、得出结论及审计报告影响  C、审计工作底稿作出相应变动时间和人员以及复核时间和人员  D、审计报告日后,修改后审计单位财务报表草稿  

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