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【单选题】

内部审计部门,从组织结构上向财务总监而不是审计委员会报告,最有可能()。

A、导致对其审计独立性的质疑

B、报告较多业务细节和相关发现

C、加强了审计建议的执行

D、在建议中采取更对有效行动

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第2题

A、组织高级管理层  B、组织适当管理层  C、被审计单位和组织适当管理层  D、组织财务部门  

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第3题

A、A.合规性审核是确保组织遵守法律、规定和条例的手段,经营审计则主要以发现经营问题并提高经营效率和成效为目的。  B、B.合规性审核的目的在于确保实体的财务报表符合公认会计原则,经营审计则是在部门级别执行的活动。  C、C.合规性审核的目的在于确保员工遵守公司规定和准则,经营审计则是为了解决管理层指示的特定财务问题。  D、D.合规性审核是为了确保组织遵守规定和条例,经营审计则是为了确保实体的财务报表符合公认会计原则开展的。  

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第4题

A、内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度  B、内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤的程序记录  C、会计控制制度包括组织机构的设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施  D、在内部控制制度阶段,内部控制的研究重点逐步一般含义具体内容延伸  

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第5题

A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划  B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量  C、审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况  D、及时审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患  E、协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系  

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第6题

A、A.国家审计组织审计  B、B.部门内部审计组织审计  C、C.民间审计组织审计  D、D.单位内部审计组织审计  

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第8题

A、国家审计机关的审计报告  B、社会审计组织审计报告  C、内部审计报告  D、部门审计报告  

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