营业终了,未按规定核对、清点和入库保管重要空白凭证,导致造成了不良后果,根据违规具体情况可给予责任人()处分。
A、警告
B、撤职
C、记过
D、记大过
A、警告
B、撤职
C、记过
D、记大过
A、柜员未按规定碰箱,或营业终了柜员现金箱未由本人和运营主管(或运营主管授权人)双人核对、上锁的 B、违反规定办理现金、贵金属、有价单证等出入库或调拨的 C、记大过至开除 D、警告至记大过
A、现金,清点无误后入库保管 B、现金、重要空白凭证,清点无误后入库保管 C、现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后入库保管 D、现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后当场上锁,双人入库保管
A、柜员印章未入箱加锁或午休、营业终了未入库、入箱保管被盗用的 B、柜员离岗,将印章交由非指定交接人代为保管的 C、未按规定使用业务印章,或因保管不善,业务印章被盗用的 D、印、证未按规定分管分用,造成严重后果的 E、未按规定封存上缴或及时销毁已停用、作废的印章,或未妥善保管结算印章被盗用的
A、领用、交接重空未清点核对,柜员领用、交接时未对凭证进行清点核对,凭证实物与系统信息不符,导致问题不能及时发现,无法落实责任,存在风险隐患。防范措施:柜员领用、调剂、交接凭证必须与系统明细逐份核对凭证实物,核查凭证种类、号码、数量的正确性,凭证联次的完整性 B、重空未放置于尾箱保管。营业时间内未使用尾箱保管重空凭证,造成凭证的丢失、损毁。防范措施:重空置于尾箱内保管,离柜必须加锁,尾箱必须置于有效监控范围之内 C、使用重空未实时销号。重空未销号或销号不及时,系统信息(登记簿)与凭证实物不符,凭证遗失不能及时发现。防范措施:核心重空在BANCS系统销号;非核心重空销号在CIBS系统(登记簿)销号 D、未严格落实日终重空核对。柜员未严格落实日终重空核对规定,导致凭证丢失、损毁情况未被及时发现,防范措施:营业终了,柜员在监控下清点重空实物,与BANCS、CIBS(登记簿)核对,核准人员严格履职,确保实物与业务信息、系统信息核对相符
A、办理收款业务未当面清点,一笔一清的 B、网点日间库未做到双人双锁管理,99999钱箱实物出入库、轧账未换人复核的 C、现金付款按合法凭证办理 D、营业终了,未做到账实核对、日清日结,钱箱未加双锁寄库保管并办理交接手续的