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【判断题】

内部审计检查发现问题的整改工作,应由组织部门负责安排,一级支行负责落实和指导,二级支行具体实施整改。

更多“内部审计检查发现问题的整改工作,应由组织部门负责安排,一级支行负责落实和指导,二级支行具体实施整改。”相关的问题
第1题

A、上级行监督检查发现问题整改责任在下级行监督检查部门按照先纵后横顺序层层督办  B、下级行监督检查发现问题需要上级行整改监督检查部门会同内控合规部门逐级上报,直至问题原因所在行,其对应主管部门为整改督办部门  C、职能部门开展尽职监督时,可以既是整改责任部门又是整改督办部门  D、审计局(分局)审计项目可移送内控合规部门督办  

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第2题

A、实行内部审计集中化管理保险机构,中国保监会统一指导、检查  B、实行内部审计垂直化管理保险机构,中国保监会协同派出机构实施对口指导、检查  C、实行内部审计集中化管理保险机构,中国保监会协同派出机构实施对口指导、检查  D、中国保监会根据保险机构内部审计工作规范,组织开展对保险机构内部审计工作评价  

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第4题

A、内部审计部门应当对内部控制有效性负责,并对内部控制失效造成重大损失承担责任  B、董事会、高级管理层应对未执行审计方案导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应责任  C、业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在问题,并对出现风险和损失承担相应责任  D、高级管理层应当对违反内部控制人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力责任  

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第5题

A、审计整改落实情况  B、审计发现问题是否引起足够重视,明确整改职能部门、落实责任人  C、对审计发现问题是否及时采取纠正措施,纠正措施是否符合规定,同类问题在其他所管辖分支机构(领域)也得到纠正,审计效果如何等  D、审计发现主要问题整改要求和整改情况等,是否在一定范围内进行通报。  

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第6题

A、未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现  B、对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映  C、审计结论与事实严重不符  D、对审计发现问题查处整改工作跟踪不力  E、未按要求执行保密制度  F、其他有损银行业金融机构利益或声誉行为  

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第9题

A、指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划  B、组织实施内部审计项目,确保内部审计质量  C、向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况  D、及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现重大问题和重大风险隐患  E、协调处理内部审计部门与其他机构和部门关系  

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