制卡公司送来的空白卡由()验收,数量如实入库。
A、制卡主管和卡片保管员
B、制卡主管和打卡员
C、主出纳和卡片保管员
D、卡片保管员和会计主管
A、制卡主管和卡片保管员
B、制卡主管和打卡员
C、主出纳和卡片保管员
D、卡片保管员和会计主管
A、柜员上缴作废授权卡,机构记“628102-非控号空白重要凭证”科目表外付出,记“628202-待销毁非控号空白重要凭证”科目表外收入。 B、授权卡由授权卡使用人妥善保管 C、临时顶岗人员应统一规定使用密码授权,不配备授权卡 D、剪角上缴的授权卡由分行作业中心统一定期销毁
A、在日始资料中打印“制卡成功清单--XX卡”、“领卡清单--XX卡”和“制卡失败清单”,对于制卡失败或制卡数量和领卡数量核对不相符的,必须查明原因及时处理 B、通过“0051连线/预约报表管理--查询”交易进行制卡文件和密码文件的下载,下载成功后启用“8925打卡文件信息传输”交易做文件上传,上传成功后系统联动打印“非理财卡文件上传成功清单”和“理财卡文件上传成功清单” C、将“理财卡文件上传成功清单”总量与“领卡清单--信用卡”中的理财卡数量进行核对,将“非理财卡文件上传成功清单”的总量张数与领卡清单中非理财卡的数量之和进行核对,如不相符须及时上报营运管理部