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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

高级管理层要求项目提前进度两个月竣工。项目范围没有变化,成本不得超过预算。在这种情况下,压缩进度计划的最有效的方法是:()

A、A.赶工  

B、B.快速跟进

C、C.加班

D、D.减少任务估算

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第2题

A、负责监督董事会.高级理层完善内部控制体系  B、负责监督董事会及董事.高级理层高级管理人员履行内部控制职责  C、负责要求董事.董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行  D、负责制定内部控制政策  

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第3题

A、只有董事会  B、只有高级理层  C、高级理层与董事会  D、高级理层与所有股东  

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第4题

A、A.如有不合格,土建总包必须在已审定的进度计划节点的一个星期内,完成不合格的整改,并通过部的验收合格  B、B.如有不合格,土建总包必须在已审定的进度计划节点的两个星期内,完成不合格的整改,并通过部的验收合格  C、C.如有不合格,土建总包必须在已审定的进度计划节点的两个内,完成不合格的整改,并通过部的验收合格  D、D.如有不合格,土建总包必须在已审定的进度计划节点的一个内,完成不合格的整改,并通过部的验收合格  

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第7题

A、有权按照法律、法规、规章、章程及董事会的授权,组织开展银行的经营管理活动  B、依法在职权范围内的活动不受干扰  C、要求银行高级理层成员保持稳定,在任期内不得随意更换  D、要求董事会支持行长开展工作,对高级理层提交董事会讨论的事,董事会应及时讨论并做出决定  

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第8题

A、A.主要是合同管理中的事情  B、B.是管理中的一主要工作,可能用于人员分派  C、C.是无效决策的直接结果  D、D.是高级理层的工作,以提高成功的可能性  

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第9题
[简答题] ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下: (1)2015年22日,审计要求甲公司理层于次日对库存现金进行盘点,23日,审计组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。 (2)因对甲公司理层提供的银行账户清单完整性存有疑虑,审计组前往当地中国人民银行查询并打印了甲公司已开立银行结算账户清单,结果满意。 (3)因对甲公司提供的银行账单的真实性存有疑虑,审计要求甲公司理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。 (4)审计组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。 (5)针对年末银行存款余额调节表中企业已开支票银行尚未扣款的调节,审计组通过检查相关的支票存根和记账凭证予以确认。 (6)审计组发现×银行询证函回函上的印章与以前年度的不同,甲公司理层解释×银行于2014年中变更了印章样式,并提供了×银行的收款回单,审计组通过对比印章样式认可了甲公司理层的解释。 针对上述第(1)至(6),逐指出审计组的做法是否恰当,如不恰当,提出改进建议。

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