柜员按日核对()等账款、账实相符;核对票据交换收妥抵用的单据与待收结算款项挂账相符。
A、现金、重要空白凭证、有价单证
B、现金、重要空白凭证、借据
C、现金、重要空白凭证、汇票底卡
D、现金、抵质押权证、印章
A、现金、重要空白凭证、有价单证
B、现金、重要空白凭证、借据
C、现金、重要空白凭证、汇票底卡
D、现金、抵质押权证、印章
A、检查库存现金(含柜员尾箱)、实物保管情况,账款、账实是否相符 B、检查金库钥匙、转字密码使用、交接、保管情况 C、检查出入库手续、结库等是否按规定执行 D、检查金库账、表、凭证的记载、核对及保管情况
A、对柜员现金箱中现金、贵金属进行全面账实检查 B、对于有价单证,将数量、号码和面值与系统账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符 C、对于假币,将其与系统账务记录核对相符 D、对于重要空白凭证,将其与“柜员日终平账报告表”凭证余额及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符
A、A.营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 B、B.营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 C、C.营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符 D、D.营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁