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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

()是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率以及对法律法规的遵守,有治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

A、控制环境

B、内部控制

C、外部控制

D、风险评估过程

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第1题

A、对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用财务报告编制基础编制发表审计意见  B、对审计单位持续经营能力提供合理保证  C、对审计单位内部控制是否存在值得关注缺陷提供合理保证  D、按照审计准则规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通  

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第3题

A、审计单位财务主管是某审计人员岳母  B、某审计人员至今尚有10万元借款未向审计单位财务主管清偿  C、某审计人员审计单位股东  D、刚从该审计单位会计岗位调来  

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第4题

A、注册会计师应合理保证已审财务报表可靠程度  B、注册会计师审计意见应合理保证已审财务报表可靠程度  C、不应由注册会计师保证已审财务报表可靠程度  D、不应由审计单位合理保证已审财务报表可靠程度  

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第5题

A、审计单位持续经营假设合理,但还存在某些疑虑  B、审计单位继续运用认为不合理持续经营假设编制报表  C、无法确定审计单位持续经营假设是否合理  D、审计单位持续经营假设合理,且不存在任何疑虑  

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第6题

A、明知审计单位对重要事项财务会计处理与国家有关规定相抵触,而不予指明  B、已对审计单位舞弊迹象提出警告并在审计业务报告中予以指明  C、明知审计单位财务报表重要事项有不实内容,而不予指明  D、审计单位示意其做出不实报告,而不予拒绝  

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第7题

A、财政财务审计报告  B、财经纪律审计报告  C、经济效益审计报告  D、外部审计报告  

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