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【判断题】

外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。

更多“外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。”相关的问题
第1题

A、不同审计程序会使得注册会计师获取不同性质审计证据,由此注册会计师可能会编制不同审计工作底稿  B、如果是识别出重大错报风险较高项目,审计工作底稿记录内容不需那么多  C、审计证据重要程度也会影响审计工作底稿格式、内容和范围  D、对大型被审计单位进行审计形成审计工作底稿,通常比对小型被审计单位进行审计形成审计工作底稿要多  

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第2题

A、在查阅工作底稿后,不对任何人作出关于前任注册会计师审计是否遵循审计准则书面评论  B、当涉及前任注册会计师审计质量时,后任注册会计师不应提供任何承接关于前任注册会计师审计质量评论业务  C、不将查阅工作底稿获得信息用于审计过程  D、不将查阅工作底稿获得信息用于其它任何目  

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第3题

A、审计方案  B、审计工作底稿  C、审计报告  D、管理建议书  

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第4题

A、后任注册会计师应当在审计报告中表明其审计意见全部依赖前任审计工作底稿信息  B、后任注册会计师应当在审计报告中表明其审计意见部分依赖前任审计工作底稿信息  C、后任注册会计师应当在审计报告中提及前任注册会计师以及已经使用前任审计工作底稿信息  D、后任注册会计师应当对自身实施审计程序和得出审计结论负责  

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第7题

A、安全保管审计工作底稿并对审计工作底稿保密  B、保证审计工作底稿完整性  C、便于对审计工作底稿使用和检索  D、按照规定期限保存审计工作底稿  

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第8题

A、内部审计是单位内部控制一部分  B、内部审计外部审计工作上具有一致性  C、内部审计人员和注册会计师遵循审计标准是一致  D、利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用  

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